Рубрика Налоговая отчетность

страницы: 1 2 3 4 5

Расходы прошлых лет в декларации по прибыли

февраль 2012

Как учесть в декларации по налогу на прибыль за второй - четвертый кварталы 2011 года расходы, которые осуществлены в 2010 году, но не были включены в декларацию за 2010 год?

Отвечает Егорова Юлия, эксперт по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета

Читать ответ

Предельный срок представления налоговой декларации плательщиками единого налога второй – четвертой групп

январь 2012

Спрашивает Ольга Семенова, юрист

Какой предельный срок представления налоговой декларации за налоговый (отчетный) квартал плательщиками единого налога третьей и четвертой групп?

Отвечает Анна Карась, редактр-эксперт Официальной Линии Главбуха

Читать ответ

Корректирование налогового расчета по форме №1ДФ

декабрь 2011

Спрашивает Шерет Наталья , старший бухгалтер отдела учета доходов и расходов

Перевозчик допустил ошибку (неправильно выставил документы покупателю за 2010 год) и, выявив ее спустя год, просит, чтобы покупатель откорректировал акты на другого перевозчика. Возникает вопрос: как покупателю правильно отразить показатели перевозчиков в налоговом расчете по форме №1ДФ?

Отвечает Наталья Товченик, эксперт по вопросам бухгалтерского и налогового учета

Читать ответ

Уточняющий расчет по налогу на добавленную стоимость сельхозпредприятия

ноябрь 2011

Спрашивает Ирина , главный бухгалтер

Сельхозпредприятие с 01.09.2011 перешло на специальный режим НДС. В ноябре возникла необходимость в сдаче уточняющего расчета по НДС за июль, август 2011 года. Уточняющий расчет надо сдавать по форме общей или сокращенной декларации?

Отвечает Александр Нечай ,   эксперт по вопросам бухгалтерского и налогового учета  

Читать ответ

Исправление ошибок, допущенных при заполнении уточняющего расчета по НДС

ноябрь 2011

Спрашивает Яланская Анна, бухгалтер

Представили уточняющий расчет по НДС за ноябрь 2010 г. (увеличили кредит), но допустили ошибку: в приложении 5 к декларации по НДС добавили сумму в налоговый кредит, а в уточняющем расчете указали эту сумму с минусом. Пока по совету инспектора исправляли ошибку, срок включения этих накладных в состав налогового кредита истек. Как оставить прежние показатели декларации до уточнений?

Отвечает Наталья Товченик, эксперт по вопросам бухгалтерского и налогового учета

Читать ответ

Пример заполнения приложения АМ к декларации по налогу на прибыль

сентябрь 2011

Спрашивает Леся Покотило, бухгалтер

Просим привести пример заполнения приложения АМ к декларации по налогу на прибыль.

Отвечает Егорова Юлия, эксперт по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета

Читать ответ

Методологические и арифметические ошибки не предусмотрены

июль 2011

Спрашивает Константин Тишевский, главный бухгалтер

По данным налогового учета себестоимость реализованной продукции составляла 500 000 грн., административные расходы - 100 000 грн. Ошибочно в налоговой декларации все расходы в сумме 600 000 грн. отражены как себестоимость реализованной продукции в строке 05.1 СВ и приложении СВ. Какая санкция грозит предприятию за неправильное отражение расходов в декларации по прибыли?

Отвечает Игорь Забута, управляющий партнер  "Юридична та бухгалтерська компанія "4Business"

Читать ответ

Недекларирование оплаченной части отрицательного значения НДС

июнь 2011

Спрашивает Галина , бухгалтер

Предприятие с 2009 года в строке 26 декларации по НДС показывало сумму по приобретению основных фондов. Сумма к возмещению не была заявлена в 2009 году, основные фонды были еще не введены в эксплуатацию. Во время проверок за 2009 - 2010 годы налоговые органы ошибок не выявили. Но предприятие имеет право на бюджетное возмещение по этим операциям еще с декабря 2009 года. Как исправить ошибку?

Отвечает Леся Вильховая, заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц - начальник отдела администрирования НДС управления налогообложения юридических лиц ГНА в г. Киеве

Читать ответ

Идентификационный номер отсутствует: ответственность за представление формы расчета № 1 ДФ не в полном объеме

май 2011

Спрашивает Светлана Буханцева, главный бухгалтер

Закрите акціонерне товариство просить надати роз'яснення щодо питання оподаткування ПДФО суми за послуги готелю, сплаченої за нерезидента, який не має ідентифікаційного номера. Податок з доходів був сплачений, але в звітності не був відображений, в зв'язку з відсутністю ідентифікаційного номера у нерезидента.

Отвечает Артем Сачук, партнер, исполнительный директор Аудиторской фирмы «Е.С.Аудит»

Читать ответ

Отражение единого социального взноса в налоговом расчете ф. № 1ДФ

май 2011

Спрашивает Людмила Неловко, бухгалтер, ОАО

Нужно ли в налоговом расчете ф  № 1ДФ  заполнять признак дохода о начисленных суммах единого социального взноса по каждому работающему?

Отвечает Анна Карась, редактр-эксперт Официальной Линии Главбуха

Читать ответ

Отражение дохода от аренды в налоговом расчете ф. № 1ДФ

май 2011

Спрашивает Ярослава Родэ, главный бухгалтер

Раніше код ознаки доходу від оренди в розрахунку ф. № 1ДФ був «08», а зараз «106». Під таким кодом можна вказувати дохід від оренди нерухомого майна. чи рухомого майна також?

Отвечает Наталья Товченик, эксперт по вопросам бухгалтерского и налогового учета

Читать ответ

страницы: 1 2 3 4 5

Задать вопрос

Тематический каталог